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								 1994/10/19
								 資料3

			平成6年度 補正予算について


[収入]				年度当初予算	実質予算	補正予算

  会費				23,800,000	24,050,000	   250,000
	(年度内見込み)				 2,550,000	 2,550,000
  繰越金			   628,318	   628,318
  法人化引当金			 4,300,000	 4,300,000
  -------------------------------------------------------------------------
  計				28,728,318	31,528,318	 2,800,000


						9/30 現在
[支出]				支出見込み	執行状況

  会議費
    会場借用費	 		   200,000	         0
    会食費		  	   800,000	   305,554	    70,000

  出張旅費
    国内出張旅費 		 2,400,000	 1,058,305	   430,000
    海外出張旅費		 1,500,000	   954,412

  人件費
    準職員			 5,040,000	 2,602,650
    アルバイト			 5,040,000	 1,537,540	   153,000

  通信費
    郵便			   100,000	    25,864	    25,000
    電話、FAX			   100,000	   251,881	   272,000

  レンタル費
    WS、プリンタ等		 3,210,000	 2,157,232
    電話機、FAX			   390,000	   389,340

  印刷費
    ニュースレター		 1,000,000	   534,385	   500,000
    翻訳等			 2,500,000	         0

  消耗品
    事務用品			   100,000	    71,927	    10,000

  活動経費
    ソフトウェア開発費		 1,200,000	         0
    広報活動費			   500,000	   542,751	    43,000

  法人化引当金			 4,300,000	 4,300,000

  予備費			   348,318	   420,866	 1,297,000
  --------------------------------------------------------------------------
  合計				28,728,318	15,152,707	 2,800,000
            

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