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                                                                1995/10/04
                                                                資料 2-1

                平成7年度収入見通し(単位:千円)

1. 会費収入

当初予算策定後、9月30日までに 23会員の入会(うち 6会員は後期入会)があっ
た。すべてタイプB であった。

        当初予算                9月30日                 修正
----------------------------------------------------------------
会員    47,700 (43会員)         67,700 (66会員)         +20,000
新入会   5,000 (5会員)           5,000 (後期 10会員)         +0
----------------------------------------------------------------
合計    52,700                  72,700                  +20,000

2. 手数料収入

        参考:  第6回理事会資料4及び第4回総会資料10

当初予算立案時の予測値:

                6月     7月     8月     9月
--------------------------------------------
直接申請分
   DOM           81.2   83.3    85.4    87.5
   IP            67.2   68.8    70.4    72.0
NSP経由
   DOM           34.8   35.7    36.6    37.5
   IP            46.0   46.4    46.8    47.2
--------------------------------------------
合計件数(件数)229.2  234.2   239.2   244.2
予算    (万円)310.4  317.5   324.6   331.7

実績値(入金があり、実際に割り当てを行ない、収入となったもの):

                  6月    7月    8月
----------------------------------------------------
直接申請分
   DOM            26      83     78
   IP             13      17     37
NSP経由
   DOM            34      77    139
   IP             54      82    193
----------------------------------------------------
合計件数(件数) 127     259    447
合計金額(万円) 166     359    562

この3カ月はあまりに変動が大きかったので、今後の予測をこれによって立て
ることは困難と思われる。そこで、今回の補正予算では手数料収入の補正は行
なわないこととする。
            

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