1995/10/04
資料 2-1
平成7年度収入見通し(単位:千円)
1. 会費収入
当初予算策定後、9月30日までに 23会員の入会(うち 6会員は後期入会)があっ
た。すべてタイプB であった。
当初予算 9月30日 修正
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会員 47,700 (43会員) 67,700 (66会員) +20,000
新入会 5,000 (5会員) 5,000 (後期 10会員) +0
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合計 52,700 72,700 +20,000
2. 手数料収入
参考: 第6回理事会資料4及び第4回総会資料10
当初予算立案時の予測値:
6月 7月 8月 9月
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直接申請分
DOM 81.2 83.3 85.4 87.5
IP 67.2 68.8 70.4 72.0
NSP経由
DOM 34.8 35.7 36.6 37.5
IP 46.0 46.4 46.8 47.2
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合計件数(件数)229.2 234.2 239.2 244.2
予算 (万円)310.4 317.5 324.6 331.7
実績値(入金があり、実際に割り当てを行ない、収入となったもの):
6月 7月 8月
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直接申請分
DOM 26 83 78
IP 13 17 37
NSP経由
DOM 34 77 139
IP 54 82 193
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合計件数(件数) 127 259 447
合計金額(万円) 166 359 562
この3カ月はあまりに変動が大きかったので、今後の予測をこれによって立て
ることは困難と思われる。そこで、今回の補正予算では手数料収入の補正は行
なわないこととする。