1998/01/09 理事会
資料4(修正後)
1997年度補正予算(案)
一般会計(収入の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃寄付金収入 ┃ 226,079,361┃ 45,421,352┃ 271,500,713┃ ┃
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┃ ┃(1)寄附金収入 ┃ 226,079,361┃ 45,421,352┃ 271,500,713┃任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃会費収入 ┃ 220,945,000┃ 20,055,000┃ 241,000,000┃ ┃
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┃ ┃正会員会費 ┃ 195,945,000┃ 17,055,000┃ 213,000,000┃1月以降の新規入会を4件見込む┃
┃ ┃入会金 ┃ 25,000,000┃ 3,000,000┃ 28,000,000┃1月以降の新規入会を4件見込む┃
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┃基本財産運用収入 ┃ 500,000┃ -200,000┃ 300,000┃ ┃
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┃ ┃(1)基本財産利息収入 ┃ 500,000┃ -200,000┃ 300,000┃ 年利 0.6% ┃
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┃雑収入 ┃ 336,552┃ 0┃ 336,552┃ ┃
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┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 336,552┃ 0┃ 336,552┃ ┃
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┃繰入金収入 ┃ 45,280,000┃ 154,720,000┃ 200,000,000┃ ┃
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┃ ┃(1)特別会計繰入金収入 ┃ 45,280,000┃ 154,720,000┃ 200,000,000┃非請負業相当分(17500万円)、┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃共通経費負担分(2500万円) ┃
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┃当期収入合計 ┃ 493,140,913┃ 219,996,352┃ 713,137,265┃ ┃
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┃収入合計 ┃ 493,140,913┃ 219,996,352┃ 713,137,265┃ ┃
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一般会計(支出の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 154,000,000┃ 0┃ 154,000,000┃ ┃
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┃┃1.情報収集及び提供 ┃ 54,000,000┃ 0┃ 54,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)データベースシステム整備 ┃ 14,000,000┃ 0┃ 14,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(2)情報収集 ┃ 10,000,000┃ 0┃ 10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(3)情報提供 ┃ 10,000,000┃ 0┃ 10,000,000┃会議費、諸謝金、通信運搬費等 ┃
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┃┃┃(4)ニュースレター発行 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃印刷製本費、諸謝金、通信運搬費等┃
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┃┃2.認証技術研究 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)認証技術の研究 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃会議費、人件費、通信運搬費等 ┃
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┃┃3.調査研究 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)コンピュータネットワークの ┃ ┃ ┃ ┃人件費、通信運搬費、会議費、 ┃
┃┃┃ あり方に関する調査研究 ┃ 20,000,000┃ 0┃ 20,000,000┃業務委託費等 ┃
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┃┃4.ガイドライン策定 ┃ 30,000,000┃ 0┃ 30,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)格及びガイドラインの策定 ┃ 30,000,000┃ 0┃ 30,000,000┃人件費、通信運搬費、会議費等 ┃
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┃┃5.教育 ┃ 30,000,000┃ 0┃ 30,000,000┃ ┃
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┃┃┃(1)教育活動の推進 ┃ 15,000,000┃ 0┃ 15,000,000┃会議費、人件費、諸謝金等 ┃
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┃┃┃(2)セミナー・シンポジウムの開催 ┃ 15,000,000┃ 0┃ 15,000,000┃教材作成、会議費、人件費、 ┃
┃┃┃ ┃ ┃ ┃ ┃諸謝金等 ┃
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一般会計(支出の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃管理費 ┃ 96,400,000┃ 69,540,000┃ 165,940,000┃ ┃
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┃ ┃印刷製本費 ┃ 900,000┃ 0┃ 900,000┃総会・理事会用資料作成等 ┃
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┃ ┃会議費 ┃ 3,000,000┃ 4,500,000┃ 7,500,000┃総会・理事会の会場費・会食費等 ┃
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┃ ┃諸謝金 ┃ 3,000,000┃ 12,000,000┃ 15,000,000┃会議出席謝金等 ┃
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┃ ┃旅費交通費 ┃ 4,000,000┃ 3,000,000┃ 7,000,000┃出張旅費等 ┃
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┃ ┃消耗品費 ┃ 600,000┃ 700,000┃ 1,300,000┃事務用品購入等 ┃
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┃ ┃消耗什器備品費┃ 1,200,000┃ 2,800,000┃ 4,000,000┃事務機器購入等 ┃
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┃ ┃臨時雇賃金 ┃ 6,000,000┃ -5,800,000┃ 200,000┃アルバイト(事務) ┃
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┃ ┃役員報酬 ┃ 2,000,000┃ 5,000,000┃ 7,000,000┃ ┃
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┃ ┃給与手当 ┃ 15,000,000┃ 4,000,000┃ 19,000,000┃職員給与(常勤3名) ┃
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┃ ┃法定福利費 ┃ 2,000,000┃ 4,000,000┃ 6,000,000┃健保・年金・雇用保険・労災保険等 ┃
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┃ ┃福利厚生費 ┃ 360,000┃ 440,000┃ 800,000┃ 健康診断・レクリエーション等 ┃
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┃ ┃通信運搬費 ┃ 15,000,000┃ 0┃ 15,000,000┃ インターネット接続、電話、FAX、郵便等 ┃
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┃ ┃機器借用料 ┃ 600,000┃ 0┃ 600,000┃ FAXレンタル等 ┃
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┃ ┃雑費 ┃ 800,000┃ 2,700,000┃ 3,500,000┃火災保険・オフィス清掃等・銀行振り込み手数料 ┃
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┃ ┃交際費 ┃ 140,000┃ 0┃ 140,000┃ ┃
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┃ ┃事務所賃借料 ┃ 15,000,000┃ 17,000,000┃ 32,000,000┃ ┃
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┃ ┃水道光熱費 ┃ 3,000,000┃ 0┃ 3,000,000┃ ┃
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┃ ┃修繕費 ┃ 1,800,000┃ 1,700,000┃ 3,500,000┃修繕・保守契約等 ┃
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┃ ┃租税公課 ┃ 6,600,000┃ 0┃ 6,600,000┃ ┃
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┃ ┃図書費 ┃ 400,000┃ 0┃ 400,000┃ ┃
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┃ ┃職員研修費 ┃ 2,000,000┃ 500,000┃ 2,500,000┃ ┃
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┃ ┃業務委託費 ┃ 13,000,000┃ 17,000,000┃ 30,000,000┃ 税理士・弁護士・社保労務士等 ┃
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一般会計(支出の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 56,400,000┃ 0┃ 56,400,000┃ ┃
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┃ ┃基本財産引当預入 ┃ 50,000,000┃ 0┃ 50,000,000┃社団法人基本財産 ┃
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┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 5,000,000┃ 0┃ 5,000,000┃ ┃
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┃ ┃退職金引当預入 ┃ 1,400,000┃ 0┃ 1,400,000┃ ┃
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┃拠出金支出 ┃ 6,000,000┃ 12,500,000┃ 18,500,000┃ ┃
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┃ ┃APNIC拠出金支出 ┃ 6,000,000┃ 9,000,000┃ 15,000,000┃ JPNIC上位組織運営の為の拠出 ┃
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┃ ┃ISOC拠出金支出 ┃ 0┃ 3,500,000┃ 3,500,000┃ ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 32,400,000┃ 92,700,000┃ 125,100,000┃ ┃
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┃ ┃事務所保証金支出 ┃ 0┃ 30,200,000┃ 30,200,000┃ ┃
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┃ ┃電話加入権 ┃ 200,000┃ 0┃ 200,000┃電話増設分 ┃
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┃ ┃デジタル回線加入権 ┃ 200,000┃ 0┃ 200,000┃インターネット用デジタル専用回線増設分┃
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┃ ┃電気設備取得支出 ┃ 1,000,000┃ 11,000,000┃ 12,000,000┃事務所移転等に伴う支出 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃建物付属設備取得支出 ┃ 1,000,000┃ 3,500,000┃ 4,500,000┃事務所移転等に伴う支出 ┃
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┃ ┃内装工事支出 ┃ 1,000,000┃ 20,000,000┃ 21,000,000┃事務所移転等に伴う支出 ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 3,000,000┃ 13,000,000┃ 16,000,000┃机等 ┃
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┃ ┃機器購入支出 ┃ 20,000,000┃ 15,000,000┃ 35,000,000┃サーバ機器等 ┃
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┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 6,000,000┃ 0┃ 6,000,000┃データベース・ワープロソフト等 ┃
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┃予備費 ┃ 36,600,000┃ 0┃ 36,600,000┃ ┃
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┃ ┃予備費 ┃ 36,600,000┃ 0┃ 36,600,000┃ ┃
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┃当期支出合計 ┃ 381,800,000┃ 174,740,000┃ 556,540,000┃ ┃
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┃次期繰越収支差額 ┃ 111,340,913┃ 45,256,352┃ 156,597,265┃ ┃
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┃支出合計 ┃ 493,140,913┃ 219,996,352┃ 713,137,265┃ ┃
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資源管理事業特別会計(収入の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃寄付金収入 ┃ 29,014,262┃ -29,014,262┃ 0┃ ┃
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┃ ┃(1)寄附金収入 ┃ 29,014,262┃ -29,014,262┃ 0┃任意団体JPNICからの財産委譲 ┃
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┃手数料収入 ┃ 125,000,000┃ 135,000,000┃ 260,000,000┃ ┃
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┃ ┃(1)IPアドレス割当 ┃ 25,000,000┃ 50,000,000┃ 75,000,000┃割当件数15,000と見込む ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃(2)JPドメイン名割当 ┃ 100,000,000┃ 85,000,000┃ 185,000,000┃割当件数20,000と見込む ┃
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┃雑収入 ┃ 91,514┃ 0┃ 91,514┃ ┃
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┃ ┃(1)銀行利息 ┃ 91,514┃ 0┃ 91,514┃運用財産x0.2%x係数 ┃
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┃当期収入合計 ┃ 154,105,776┃ 105,985,738┃ 260,091,514┃ ┃
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┃収入合計 ┃ 154,105,776┃ 105,985,738┃ 260,091,514┃ ┃
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資源管理事業特別会計(支出の部) (単位:円)
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┃ 科 目 ┃ 当初予算 ┃ 補 正 額 ┃ 補 正 後 ┃ 摘 要 ┃
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┃事業費 ┃ 58,900,000┃ -11,900,000┃ 47,000,000┃ ┃
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┃ ┃資源管理 ┃ 58,900,000┃ -11,900,000┃ 47,000,000┃人件費、会議費、通信運搬費等 ┃
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┃特定預金支出 ┃ 4,000,000┃ 0┃ 4,000,000┃ ┃
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┃ ┃減価償却引当預入 ┃ 4,000,000┃ 0┃ 4,000,000┃WS減価償却分 ┃
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┃固定資産取得支出 ┃ 11,500,000┃ -8,000,000┃ 3,500,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃什器備品購入支出 ┃ 1,000,000┃ 0┃ 1,000,000┃ ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃機器購入支出 ┃ 10,000,000┃ -8,000,000┃ 2,000,000┃割当用WS ┃
┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃ソフトウェア購入支出 ┃ 500,000┃ 0┃ 500,000┃DBソフト ┃
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┃繰入金支出 ┃ 45,280,000┃ 154,720,000┃ 200,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃一般会計繰入金支出 ┃ 45,280,000┃ 154,720,000┃ 200,000,000┃非請負業相当分(17500万円)、 ┃
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃共通経費負担分(2500万円) ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃予備費 ┃ 6,000,000┃ -5,500,000┃ 500,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃予備費 ┃ 6,000,000┃ -5,500,000┃ 500,000┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃税金 ┃ 0┃ 5,000,000┃ 5,000,000┃ ┃
┃ ┏━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃ ┃消費税 ┃ 0┃ 5,000,000┃ 5,000,000┃ ┃
┣━┻━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃当期支出合計 ┃ 125,680,000┃ 134,320,000┃ 260,000,000┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃次期繰越収支差額 ┃ 28,425,776┃ -28,334,262┃ 91,514┃ ┃
┣━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
┃支出合計 ┃ 154,105,776┃ 105,985,738┃ 260,091,514┃ ┃
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収支予算書総括表(補正後)
(単位:円)
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┃ 科目 ┃ 合計 ┃ 一般会計 ┃資源管理事業特別会計┃
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┃I 収入の部 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 会費収入 ┃ 241,000,000┃ 241,000,000┃ 0┃
┃ 手数料収入 ┃ 260,000,000┃ 0┃ 260,000,000┃
┃ 寄付金収入 ┃ 271,500,713┃ 271,500,713┃ 0┃
┃ 基本財産運用収入 ┃ 300,000┃ 300,000┃ 0┃
┃ 雑収入 ┃ 428,066┃ 336,552┃ 91,514┃
┃ 繰入金収入 ┃ 200,000,000┃ 200,000,000┃ 0┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 当期収入合計 ┃ 973,228,779┃ 713,137,265┃ 260,091,514┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 前期繰越収支差額 ┃ 0┃ 0┃ 0┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃ 収入合計 ┃ 973,228,779┃ 713,137,265┃ 260,091,514┃
┃ ┣━━━━━━━╋━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫
┃II 支出の部 ┃ ┃ ┃ ┃
┃ 事業費 ┃ 201,000,000┃ 154,000,000┃ 47,000,000┃
┃ 管理費 ┃ 165,940,000┃ 165,940,000┃ 0┃
┃ 特定預金支出 ┃ 60,400,000┃ 56,400,000┃ 4,000,000┃
┃ 拠出金支出 ┃ 18,500,000┃ 18,500,000┃ 0┃
┃ 固定資産取得支出 ┃ 128,600,000┃ 125,100,000┃ 3,500,000┃
┃ 繰入金支出 ┃ 200,000,000┃ 0┃ 200,000,000┃
┃ 予備費 ┃ 37,100,000┃ 36,600,000┃ 500,000┃
┃ 消費税 ┃ 5,000,000┃ 0┃ 5,000,000┃
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┃ 当期支出合計 ┃ 816,540,000┃ 556,540,000┃ 260,000,000┃
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┃ 次期繰越収支差額 ┃ 156,688,779┃ 156,597,265┃ 91,514┃
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┃ 支出合計 ┃ 973,228,779┃ 713,137,265┃ 260,091,514┃
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